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CONTRÔLEURS INTERNES(H/F)-12/12/2024

emploi togo comptable

Recrutement : CONTRÔLEURS INTERNES(H/F)          

Description de l’emploi

Lieu de travail  : Adidogomé Soviépé.  

Type du contrat  : CDD renouvelable

Date de démarrage  : Le plutôt possible

Liens hiérarchiques :  Directrice du Contrôle Interne

Liaisons fonctionnelles :  Toutes les Directions et Services

Liaisons extérieures :  Contrôleurs externes 

Description de l’entreprise  : Nous sommes une institution de microfinance qui joue un rôle dans le soutien des petites et moyennes entreprises locales en offrant des services financiers adaptés à leurs besoins.

Nous sommes dédiés à promouvoir l’inclusion financière et à soutenir la croissance économique dans notre communauté.

Description du poste  :  Nous recherchons des contrôleurs Internes (H/F) dynamiques et motivé(e)s pour rejoindre notre équipe. Sous la coordination du Responsable du département, le contrôleur interne s’assure du respect des dispositions de contrôle légal et de surveillance existantes ainsi que de la conformité des opérations aux politiques, procédures et instructions internes. A ce titre, il a pour mission :

Missions  :

  • Mettre en œuvre la planification de contrôle des différentes Entités de l’Institution ;
  • Contrôler les activités et le patrimoine ;
  • Contrôler le respect des normes et de la réglementation au sein de l’Institution ;
  • Participer à la conception d’un système de contrôle interne sécurisé et opérationnel ;
  • Participant à l’audit interne de l’Institution ;
  • Apporter son appui à l’atteinte des objectifs fixés par l’Institution.

Tâches

  • Respecter la planification des contrôles ;
  • Contribuer à l’élaboration de la cartographie des risques ;
  • Vérifier le respect des procédures imposées pour les flux comptables ;
  • Réalisateur d’études analytiques ;
  • Rédiger un compte-rendu après chaque activité de contrôle et apporter des suggestions pour améliorer le fonctionnement des services ;
  • S’assurer que la gouvernance, les stratégies, les opérations de l’institution, ainsi que diverses fonctions et activités, sont efficaces et rationnelles ;
  • S’assurer que l’application des procédures et méthodes de gestion des risques et le fonctionnement du contrôle interne sont efficaces ;
  • Effectuer régulièrement des différents contrôles au niveau opérationnel (autocontrôle et contrôle des supérieurs hiérarchiques) ;
  • S’assurer de la réalisation du contrôle budgétaire à tous les niveaux ;
  • S’assurer que les ressources et les emplois de l’établissement sont dûment enregistrés dans les livres et conservés comme il convient ;
  • S’assurer que les données financières, opérationnelles, comptables et autres qui sont générées par l’institution ou utilisées pour sa gestion sont exactes et fiables ;
  • S’assurer que l’intégrité, la fiabilité, la confidentialité et la disponibilité continue des systèmes d’information sont garanties ;
  • S’assurer du respect des dispositifs de sécurité des personnes, des biens, des valeurs et des données de l’institution ;
  • Veiller au respect des textes statutaires et réglementaires de l’institution ;
  • S’assurer du respect des normes prudentielles ;
  • Appuyer les commissaires aux comptes dans l’accomplissement de leur mission ;
  • Soumettre au supérieur hiérarchique les rapports de mission de contrôle et d’audit interne réalisés ;
  • Participer à l’élaboration d’un plan ou chronogramme d’audit en début de chaque exercice soumis à l’approbation de la direction générale et du comité d’audit ;
  •  Participer à l’élaboration de la cartographie des risques de l’institution soumise à l’approbation de la direction générale et du comité d’audit ;
  • Réaliser régulièrement des missions d’audit ;
  • Rédiger les rapports à la fin de chaque mission d’audit interne ;
  • S’assurer de la mise en œuvre des recommandations du contrôle interne, de l’audit interne et de l’audit externe ;
  • Assurer la coordination des activités du contrôle interne et de l’audit interne.

 Exigences du poste

  • Avoir des connaissances des risques opérationnels auxquels sont confrontées les institutions de Microfinance ;
  • Avoir une excellente capacité de synthèse, de rédaction, de communication et de gouvernance ;
  • N’avoir pas fait l’objet de condamnation, de faillite ou de licenciement pour faute grave ;
  • Forte éthique professionnelle et intégrité ;
  • Capacité à travailler en collaboration avec différents départements et à influencer les changements de manière positive ;
  • Excellentes compétences en communication écrite et orale pour rédiger des rapports clairs et présenter des résultats aux parties prenantes ;
  •  Capacité à analyser des données complexes et à identifier des tendances ou des anomalies.
  •  Aptitude à évaluer les processus et les procédures pour détecter les faiblesses et proposer des améliorations  ;
  • Connaissance approfondie des principes de contrôle interne, des techniques d’audit et des normes de gestion des risques .

Profil recherché

  • Avoir au moins un diplôme de BAC + 3 en finance, comptabilité, gestion des risques ;
  • Expérience professionnelle de 5 ans en audit interne, contrôle interne de préférence dans le secteur de la microfinance ou des institutions financières ;
  • Expérience avec les logiciels de gestion financière et d’audit interne .

Date limite de dépôt de candidature

Envoyez votre cv bien détaillé et actualisé à l’adresse mail suivante  :

srecrutement19@gmail.com au plus tard le 12 décembre 2024 à 17h00

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